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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1194
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APY4621KA 卡纸 A4 / 100张20色 | 1 | 13.0 | 晨光/M G\APY4621KA | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 MG7104 固体胶 25g高粘度 | 10 | 30.0 | 晨光/M G\MG7104 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AJD97394 双面胶带 9mm*10y(9.1m/装) | 10 | 20.0 | 晨光/M G\AJD97394 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APMV0905 马克笔 12色 双头 | 1 | 24.0 | 晨光/M G\APMV0905 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6010 剪刀 210mm | 40 | 320.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 FSS91304 剪刀 127mm | 2 | 6.0 | 晨光/M G\FSS91304 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |