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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7320
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 先科 ST-1509 拉杆广场音箱/户外音响 | 1 | 589.0 | 先科/SAST\ST-1509 | 验收通过 | |
| 2 | 红双喜 403 羽毛球 | 3 | 297.0 | 红双喜/DHS\403 | 验收通过 | |
| 3 | 炫友 应急照明灯 | 5 | 275.0 | 炫友\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 品胜 TS-C191 手机充电器 | 8 | 232.0 | 品胜/Pisen\TS-C191 | 验收通过 | |
| 5 | 平板电脑支架 | 2 | 656.0 | 无品牌\铝合**板电脑支架 | 验收通过 | |
| 6 | 品胜 易充2200毫安 手机充电器 | 8 | 952.0 | 品胜/Pisen\易充2200毫安 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 JF1230-12 胶带/胶纸/胶条 | 8 | 64.0 | 齐心/Comix\JF1230-12 | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 其它插座 | 10 | 190.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
| 9 | 美的 WGE1703b 电热水壶 | 6 | 654.0 | 美的/Midea\WGE1703b | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7302 胶水 | 60 | 90.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 11 | 齐心 A1248 档案盒 | 10 | 58.0 | 齐心/Comix\A1248 | 验收通过 | |
| 12 | 齐心 A1249 档案盒 | 24 | 192.0 | 齐心/Comix\A1249 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 K-35 中性笔 | 5 | 120.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |