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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4572
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 华帝 061106 单冷水龙头 | 5 | 175.0 | 华帝/vatti\061106 | 验收通过 | |
| 2 | 22 6#画笔 | 20 | 100.0 | 无品牌\22 | 验收通过 | |
| 3 | 12 收纳箱 | 4 | 280.0 | 无品牌\12 | 验收通过 | |
| 4 | 51 调色盘 | 2 | 6.0 | 无品牌\51 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7151 便签纸 | 15 | 90.0 | 得力/deli\7151 | 验收通过 | |
| 6 | 许愿瓶 | 10 | 350.0 | 无品牌\12 | 验收通过 | |
| 7 | 41 水粉颜料 | 5 | 225.0 | 无品牌\41 | 验收通过 | |
| 8 | 白色布 | 10 | 250.0 | 无品牌\022 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9893 印油 | 2 | 24.0 | 得力/deli\9893 | 验收通过 | |
| 10 | 002 84消毒液 | 7 | 406.0 | 无品牌\002 | 验收通过 | |
| 11 | 66 草酸 | 1 | 150.0 | 无品牌\66 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |