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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5650
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0013 订书钉 23/13 (1000枚)1盒 | 2 | 7.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0012 订书钉 12# 单盒 | 5 | 7.5 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7103 大号固体胶 36g高粘度PVA固体胶棒 快干 白色 36g/支 12支/盒 | 12 | 21.6 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 4 | 优智风 88051 彩色长尾夹票夹 1# 办公鱼尾夹 51mm燕尾夹 | 1 | 12.5 | 优智风\88051 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |