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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8542
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5310AS 抽杆夹 | 100 | 400.0 | 得力/deli\5310AS | 验收通过 | |
| 2 | 扬子 NSB-90A 暖风机/取暖器 烤火炉 | 2 | 136.0 | 扬子\NSB-90A | 验收通过 | |
| 3 | 北美教育 16K16+2 笔记本(厚) | 40 | 160.0 | 北美教育/BM\16K16+2 | 验收通过 | |
| 4 | 用友 现金日记账 | 4 | 80.0 | 用友/yonyou\KPJ101 | 验收通过 | |
| 5 | 博文 1822-5 PU/PVC笔记本 | 7 | 175.0 | 博文/bowen\1822-5 | 验收通过 | |
| 6 | 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 | 6 | 78.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 | 验收通过 | |
| 7 | 兰诗 120A 垃圾桶 | 14 | 532.0 | 兰诗\120A | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 三联两等分三等分电脑打印纸/8k纸/ | 1 | 98.0 | 晨光/M G\APYY3C27 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 竹扫把 扫把 | 100 | 1200.0 | 得力/deli\竹扫把 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 扫把 扫把 | 150 | 2100.0 | 得力/deli\扫把 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 簸箕/灰斗 | 30 | 450.0 | 得力/deli\灰斗 | 验收通过 | |
| 12 | 茶花 0234-A 水桶 | 20 | 500.0 | 茶花\0234-A | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |