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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9048
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 无味枪手杀虫剂 灭鼠/杀虫剂/灭蚊剂 | 30 | 900.0 | 枪手/GUNNER\无味枪手杀虫剂 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7102 固体胶 | 10 | 200.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 云彩纸/A3复印纸/打印纸 | 2 | 360.0 | 得力/deli\A3 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3302 记事本/笔记本 | 30 | 450.0 | 得力/deli\3302 | 验收通过 | |
| 5 | 美的 WHJ1705b 烧水壶/电水壶 | 4 | 440.0 | 美的/Midea\WHJ1705b | 验收通过 | |
| 6 | 得培力 D-55 档案盒 | 50 | 400.0 | 得培力/depli\D-55 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 纸杯 | 50 | 1050.0 | 得力/deli\19212 | 验收通过 | |
| 8 | 亮丽 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 | 6 | 1080.0 | 亮丽/RYSTAL\A4 70g 8包/箱 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |