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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8935
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5654 网格拉链袋收纳袋透明文件袋资料袋科目袋学科袋 5654网格袋 | 20 | 84.0 | 得力/deli\5654 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7101 固体胶 胶棒 | 1 | 22.0 | 得力/deli\7101 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6824 记号笔/粗笔小双头油性记号笔 | 1 | 18.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 橡皮筋 办公橡皮筋 皮筋 圆圈型 财务库房办公用品 3215橡胶圈 | 1 | 8.0 | 得力/deli\3215 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8556ES 小号票夹/长尾夹 | 1 | 10.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 6 | 得力 2808 2808 2808P翻页激光笔 | 12 | 660.0 | 得力/deli\2808 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |