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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N666********251201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9625 240ml可水洗白胶 手工液体胶水 白色 | 得力/deli9625 | 瓶 | 20.00 | 8.8 | 176 |
| 2 | 别针/回形针/大头针得力0024彩色曲别针回形针 | 得力/deli0024 | 盒 | 20.00 | 3 | 60 |
| 3 | 得力 68652 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli68652 | 个 | 20.00 | 2 | 40 |
| 4 | 得力 7552 得力(deli)磨砂橡皮 学生专用橡皮擦 2B【连中**】7552橡皮一盒(30块) | 得力/deli7552 | 块 | 1.00 | 60 | 60 |
| 5 | 晨光 ABT98418 晨光多功能三层笔筒ABT98418 | 晨光/M GABT98418 | 个 | 20.00 | 11.8 | 236 |
| 6 | 中华 101铅笔HB/2B | 中华牌101 | 盒 | 5.00 | 12 | 60 |
| 7 | 晨光 ASS91312 晨光195mm剪刀经典办公ASS91312 | 晨光/M GASS91312 | 把 | 20.00 | 8 | 160 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵中蒙
联系电话: 151****6597
传真:
地址: **路38号工行大厦附11楼****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: ****政府采购管理科
联系人: 龚新
监督投诉电话: 0990-****160
传真: /
地址: /
附件信息: