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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****745XC****2201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7303S 胶水 刷片液体胶(透明)(125ml/支) | 得力/deli7303S | 支 | 10.00 | 32 | 320 |
| 2 | 得力 0328 订书机 | 得力/deli0328 | 只 | 4.00 | 16 | 64 |
| 3 | 惠普 388A 墨粉/碳粉 | 惠普/HP388A | 支 | 40.00 | 14.5 | 580 |
| 4 | 惠普 CC388A/88a 硒鼓 | 惠普/HPCC388A/88a | 个 | 5.00 | 492 | 2460 |
| 5 | 得力 5531 报告夹 | 得力/deli5531 | 个 | 20.00 | 11.8 | 236 |
| 6 | 得力 64101 档案袋 | 得力/deli64101 | 只 | 30.00 | 20.5 | 615 |
| 7 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01 | 支 | 20.00 | 20 | 400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李建民
联系电话: 133****1839
传真:
地址: **县阿扎提街二环
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: