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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4108
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AJD97394 双面棉纸胶带9mm*10y(32卷)【32卷/件】 | 3 | 108.0 | 晨光/M G\AJD97394 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ALJ99434 晨光/M G ALJ99434 垃圾袋 | 10 | 310.0 | 晨光/M G\ALJ99434 | 验收通过 | |
| 3 | 百利文 B0065 加宽手提文件袋 | 5 | 240.0 | 百利文\B0065 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7736 便签本 | 20 | 46.0 | 得力/deli\7736 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-609 电源插座 | 5 | 345.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 63102 拉杆文件夹 | 20 | 338.0 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
| 7 | 强林 A5-40 笔记本 | 155 | 310.0 | 强林/QIANGLIN\A5-40 | 验收通过 | |
| 8 | 博文 A4-120 PU/PVC笔记本 | 10 | 200.0 | 博文/bowen\A4-120 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 P0012S 订书钉 | 5 | 100.0 | 得力/deli\P0012S | 验收通过 | |
| 10 | 日天 403 便签纸 | 9 | 108.0 | 日天\403 | 验收通过 | |
| 11 | 富强 275ml 塑杯 | 60 | 720.0 | 富强\275ml | 验收通过 | |
| 12 | 三木 MC55 档案盒 | 30 | 240.0 | 三木/Sunwood\MC55 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 B5806 中性笔 | 20 | 80.0 | 晨光/M G\B5806 | 验收通过 | |
| 14 | 好媳妇 3190 水拖 | 2 | 130.0 | 好媳妇\3190 | 验收通过 | |
| 15 | 天章 A4牛皮纸80g 牛皮纸 | 20 | 240.0 | 天章/TANGO\A4牛皮纸80g | 验收通过 | |
| 16 | 富城 A4 70克 粉红色复印纸 | 3 | 1140.0 | 富城\A4 70克 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 5604 档案盒 | 30 | 390.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 7303 胶水 | 20 | 80.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |