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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6480
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9892 印油/印泥/** | 10 | 75.0 | 得力/deli\9892 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9388 单据/收据/凭证 | 15 | 330.0 | 得力/deli\9388 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 书立/阅读架 | 85 | 1275.0 | 得力/deli\95422 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 书立/阅读架 | 65 | 1170.0 | 得力/deli\9264 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5855 报告夹 | 70 | 840.0 | 得力/deli\5855 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9841 单联文件框(灰白)(只) | 150 | 1950.0 | 得力/deli\9841 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 72609 A4/60页资料册 | 200 | 2800.0 | 得力/deli\72609 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ADM95396 资料册 | 120 | 2400.0 | 晨光/M G\ADM95396 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |