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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3461
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 移动硬盘 | 1 | 550.0 | -135********29171 | 验收通过 | |
| 2 | 碎纸机 | 1 | 630.0 | -135********29172 | 验收通过 | |
| 3 | 墨粉 | 38 | 3610.0 | -135********29173 | 验收通过 | |
| 4 | 电子白板墨水 | 2 | 1400.0 | -135********29174 | 验收通过 | |
| 5 | 插座 | 3 | 198.0 | -135********29175 | 验收通过 | |
| 6 | 相纸 | 2 | 14.4 | -135********29176 | 验收通过 | |
| 7 | 打印机机柜 | 1 | 280.0 | -135********29177 | 验收通过 | |
| 8 | 文件柜 | 4 | 2260.0 | -135********29178 | 验收通过 | |
| 9 | 录音笔 | 1 | 480.0 | -135********29179 | 验收通过 | |
| 10 | 订书机 | 38 | 950.0 | -135********29180 | 验收通过 | |
| 11 | 一次性杯子 | 5 | 275.0 | -135********29181 | 验收通过 | |
| 12 | 摄像头 | 1 | 350.0 | -135********29182 | 验收通过 | |
| 13 | 路由器 | 1 | 240.0 | -135********29183 | 验收通过 | |
| 14 | 胶水 | 38 | 1330.0 | -135********29184 | 验收通过 | |
| 15 | 硒鼓 | 76 | 7980.0 | -135********29185 | 验收通过 | |
| 16 | 文件盒 | 100 | 1200.0 | -135********29186 | 验收通过 | |
| 17 | A3纸 | 2 | 84.0 | -135********29187 | 验收通过 | |
| 18 | A4纸 | 38 | 760.0 | -135********29188 | 验收通过 | |
| 19 | 长尾夹 | 95 | 1140.0 | -135********29189 | 验收通过 | |
| 20 | 电磁炉 | 3 | 870.0 | -135********29190 | 验收通过 | |
| 21 | 吊风扇 | 3 | 810.0 | -135********29191 | 验收通过 | |
| 22 | A3纸 | 1 | 170.0 | -135********29192 | 验收通过 | |
| 23 | 中性笔 | 228 | 2280.0 | -135********29193 | 验收通过 | |
| 24 | 碳粉 | 190 | 5700.0 | -135********29194 | 验收通过 | |
| 25 | 长尾夹 | 95 | 950.0 | -135********29195 | 验收通过 | |
| 26 | 粉盒 | 5 | 900.0 | -135********29196 | 验收通过 | |
| 27 | 网线 | 1 | 580.0 | -135********29197 | 验收通过 | |
| 28 | A4纸 | 95 | 15960.0 | -135********29198 | 验收通过 | |
| 29 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |