益阳市人民医院关于文件夹的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年07月28日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****8304

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年7月28日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 5301 抽杆文件夹 101 181.8 得力/deli\5301 验收通过
2 得力 固体胶 50 85.0 得力/deli\7102 验收通过
3 晨光 风速Q7 中性笔 144 115.2 晨光/M G\风速Q7 验收通过
4 得力 7302 胶水 52 67.6 得力/deli\7302 验收通过
5 三木 6296 印油/印泥/** 红色原子印油 20 400.0 三木/Sunwood\6296 验收通过
6 档案袋 1000 1800.0 得力/deli\得力5910 验收通过
7 A4相框 3 45.0 辉隆\A4 验收通过
8 四方毛巾 100 250.0 其他家\四方毛巾 验收通过
9 晨光/M&G GP1111中性笔 158 237.0 晨光/M G\GP1111 验收通过
10 荣誉证书 42 294.0 得力/deli\24809 验收通过
11 得力S99中性笔0.5mm子弹头(1支/盒) 12 48.0 得力/deli\S99 验收通过
12 博文 232记事本 5 85.0 博文/bowen\232 验收通过
13 博文 25173记事本 5 100.0 博文/bowen\25173 验收通过
14 得力文件栏78998四联文件栏 10 240.0 得力/deli\78998 验收通过
15 张小泉 5111A 剪刀 12 96.0 张小泉\5111A 验收通过
16 天章收据二联三联收据绿天章送货单48K 100 250.0 天章/TANGO\SJ48SJ48 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 卜中灿





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