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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********431********2025001401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 DVD+R 光盘 4.7G | 联想/lenovoDVD+R, | 盒 | 1.00 | 105 | 105 |
| 2 | 华联合美 CC388A 硒鼓 | 华联合美CC388A, | 盒 | 1.00 | 179 | 179 |
| 3 | 公牛 GN-605 3米 电源插座 | 公牛/BULLGN-605 3米, | 个 | 2.00 | 89 | 178 |
| 4 | 绿联 20415 连接线/连接器/转换器 | 绿联/Ugreen20415, | 根 | 1.00 | 69 | 69 |
| 5 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01, | 支 | 3.00 | 21.5 | 64.5 |
| 6 | 爱普生 T6742 墨盒 | 爱普生/EpsonT6742, | 支 | 1.00 | 100 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗晓霞
联系电话: 136****3335
传真:
地址: **省**县仰阿莎大道34号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: