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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5162
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S656 0.5mm直液式走珠签字笔.水性笔 | 5 | 100.0 | 得力/deli\S656 | 验收通过 | |
| 2 | 汰特丽 640ml草酸消毒液(20瓶/件) | 3 | 135.0 | 汰特丽\640ml草酸洁厕 | 验收通过 | |
| 3 | 清达 TP758 型3.5cm厚档案盒.文件盒.新料 | 1 | 196.0 | 清达/QINGDA\TP758 | 验收通过 | |
| 4 | 百利文 209 型18C文件袋.档案袋.塑料按扣袋 | 30 | 27.0 | 百利文\209 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6009 剪刀 180mm (单位:把) 混色 | 1 | 6.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |