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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB151********801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿联 US219 集线器 绿联(UGREEN)USB3.0**线 公对母数据连接线 电视电脑主机**硬盘U盘鼠标键盘打印机扩展线充电加长转接线3米 | 绿联/UgreenUS219 | 根 | 1.00 | 20 | 20 |
| 2 | 青联 账本/账册 指意 画册印刷宣传册彩印装订打印装订胶装手册 | 青联/qinglian302-1/307-1 | 本 | 1.00 | 30 | 30 |
| 3 | N次贴 32020 便签本/便条纸/N次贴 八条 便利贴 | N次贴32020 | 包 | 1.00 | 5 | 5 |
| 4 | 得力 9383 单据/收据/凭证 二联三联单栏多栏送货办公财务使用收据单财务单据票据三联单栏收据单 | 得力/deli9383 | 本 | 1.00 | 2 | 2 |
| 5 | 晨光 AWG97039 胶水 斑马牌(ZEBRA) 班歌****办公室环保胶水补充液 | 晨光/M GAWG97039 | 支 | 2.00 | 4 | 8 |
| 6 | 金太阳 万用手册江东子弟 复印资料网上打印彩印复印印刷书本书籍彩色排版手册 画册装订成册 | 金太阳/GOLDEN SUN手册小册子 | 本 | 9.00 | 310 | 2790 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 工信局
联系电话: 197****1773
传真:
地址: ****中心四号楼七楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: