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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8479
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6230 直尺30cm尺子(把) | 20 | 33.0 | 得力/deli\6230 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0390 重型订书机 100页23/13 (单位:台) 混色 | 1 | 78.0 | 得力/deli\0390 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6034 剪刀(混)(把) | 10 | 50.0 | 得力/deli\6034 | 验收通过 | |
| 4 | 联想 DVD-R 光盘 | 24 | 1800.0 | 联想/lenovo\DVD-R | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30369 超市封箱胶带 60mmx100y (单位:卷) | 20 | 196.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |