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一、 *采购人名称: ********中心)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5467
五、 *验收单位: ********中心)
六、 *验收日期: 2025年7月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 1 | 16.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 1 | 12.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0596 卷笔刀/削笔器 | 1 | 6.0 | 得力/deli\0596 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 30203 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 25.0 | 得力/deli\30203 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 2053 美工刀 | 2 | 6.0 | 得力/deli\2053 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0231 起钉器 | 1 | 3.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7537 橡皮 | 2 | 2.0 | 得力/deli\7537 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 不干胶标签 | 6 | 24.0 | 得力/deli\BT131 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S856 中性笔 | 24 | 60.0 | 得力/deli\S856 | 验收通过 | |
| 10 | U型锁具 | 2 | 56.0 | A\麻布袋 | 验收通过 | |
| 11 | 雅高 抹布 抹布 | 10 | 40.0 | 雅高\抹布 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7548 打印/复印纸 | 16 | 360.0 | 得力/deli\7548 | 验收通过 | |
| 13 | 枪手 无味杀蚊气雾剂 600ml 灭鼠/杀虫剂 | 2 | 50.0 | 枪手/GUNNER\无味杀蚊气雾剂 600ml | 验收通过 | |
| 14 | 维达 V2833 抽纸 | 8 | 160.0 | 维达/Vinda\V2833 | 验收通过 | |
| 15 | 英雄 234A 笔用墨水/补充液/墨囊 | 1 | 8.0 | 英雄/HERO\234A | 验收通过 | |
| 16 | 得力 5683 档案盒 | 12 | 120.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 6600ES 黑 中性笔 | 12 | 12.0 | 得力/deli\6600ES 黑 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |