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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6056
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0038 别针/回形针/大头针 | 20 | 84.0 | 得力/deli\0038 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 25 | 195.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 3 | 得力 33295 文件夹 | 16 | 80.0 | 得力/deli\33295 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 63481 文件袋 | 20 | 168.0 | 得力/deli\63481 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 PB114 文件座/文件架/文件框 | 10 | 200.0 | 得力/deli\PB114 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S86 中性笔 | 20 | 360.0 | 得力/deli\S86 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3306 PU/PVC笔记本 | 10 | 298.0 | 得力/deli\3306 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 AGPK35X4 中性笔 | 50 | 175.0 | 晨光/M G\AGPK35X4 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0210 订书钉 | 40 | 340.0 | 得力/deli\0210 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |