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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8239
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 维尔美 WSP021 抽纸 | 4 | 840.0 | 维尔美/WEIERMEI\WSP021 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5684 档案盒7.5cm | 3 | 51.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0012 订书钉 | 2 | 4.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 LQ139胶棉水拖把 33cm | 2 | 115.0 | 得力/deli\LQ139 | 验收通过 | |
| 5 | 维尔美 WJA590X 卷筒纸 | 10 | 1200.0 | 维尔美/WEIERMEI\WJA590X | 验收通过 | |
| 6 | 南洋 L码 牛筋乳胶一次性手套 | 50 | 375.0 | 南洋\L码 | 验收通过 | |
| 7 | 立白 生姜洗洁精 2.5kg 洗洁精 | 60 | 1560.0 | 立白/Liby\生姜洗洁精 2.5kg | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |