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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9569
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 71478 修正液/修正带/修正贴 | 2 | 12.0 | 得力/deli\71478 | 验收通过 | |
| 2 | 金录 18K账本6118 | 1 | 18.0 | 金录\18K | 验收通过 | |
| 3 | 莱特 6125账本/账册25K | 3 | 36.0 | 莱特\6125 | 验收通过 | |
| 4 | 西玛 6501 凭证盒档案盒 | 130 | 910.0 | 西玛/simaa\6501 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 PF100AK-1 大容量4100资料册带 | 3 | 60.0 | 齐心/Comix\PF100AK-1 | 验收通过 | |
| 6 | 三益 1811 布文件袋拉链袋 | 2 | 20.0 | 三益\1811 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 B2740 剪刀 | 2 | 26.0 | 齐心/Comix\B2740 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光剪刀经典办公210mm ASS91468 | 1 | 8.0 | 晨光/M G\ASS91468 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光S107 中性笔 GP1350 (12支/盒) | 3 | 9.0 | 晨光/M G\GP1350 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |