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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6848
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 鑫虎 四联打印纸 电脑连打纸 | 4 | 320.0 | 鑫虎/XHU\四联打印纸 | 验收通过 | |
| 2 | 格力 FD-4012-WG 电风扇 | 1 | 150.0 | 格力/GREE\FD-4012-WG | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-109K插线板/插排/排插/接线板/拖线板/新国标插座 | 1 | 85.0 | 公牛/BULL\GN-109K | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 MDC8B50-EC 纸杯 | 10 | 120.0 | 妙洁/magic\MDC8B50-EC | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |