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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4226
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 枪手 无味杀蚊气雾剂 600ml 灭鼠/杀虫剂 | 5 | 100.0 | 枪手/GUNNER\无味杀蚊气雾剂 600ml | 验收通过 | |
| 2 | 兰诗 FH-1274 垃圾桶 | 2 | 20.0 | 兰诗\FH-1274 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 欢享纸杯 纸杯 | 8 | 80.0 | 妙洁/magic\欢享纸杯 | 验收通过 | |
| 4 | 维达 V2833 抽纸 | 58 | 1392.0 | 维达/Vinda\V2833 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5603 档案盒 | 1 | 16.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 垃圾袋 | 60 | 720.0 | 妙洁/magic\50*60cm | 验收通过 | |
| 7 | ** 1071 热水瓶 | 5 | 195.0 | **\1071 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |