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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5368
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7733 便签本/便条纸/N次贴 | 6 | 15.0 | 得力/deli\7733 | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 一次性纸杯 加厚不渗漏270ml纸杯 50只/包 | 2 | 22.0 | 妙洁/magic\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5号牛皮纸信封 220*110mm(20只/包) | 3 | 18.0 | 得力/deli\3423 | 验收通过 | |
| 4 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 | 5 | 150.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 596ml | 验收通过 | |
| 5 | 得力/deli 得力 S08 中性笔 按动水笔 0.5mm 黑色/红色 12支装(单位:支) | 60 | 90.0 | 得力/deli\S08 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |