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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1638
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 阑欧 DAH95 牛皮纸档案盒 | 34 | 153.0 | 阑欧\DAH95 | 验收通过 | |
| 2 | 创易 GY3359 别针/回形针/大头针 | 30 | 135.0 | 创易\GY3359 | 验收通过 | |
| 3 | 亚信 凭证装订棉线(20小团/包) 装订线材 | 20 | 70.0 | 亚信\装订线 | 验收通过 | |
| 4 | 拜杰 手压式饮水器 | 10 | 100.0 | 拜杰\CX-07 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 APYRD61300 档案盒 | 50 | 190.0 | 晨光/M G\APYRD61300 | 验收通过 | |
| 6 | 抽杆夹 便笺盒/卡片索引盒 | 200 | 300.0 | A\5681 | 验收通过 | |
| 7 | 百乐 BXRT-V5 中性笔 | 100 | 1200.0 | 百乐/PILOT\BXRT-V5 | 验收通过 | |
| 8 | 维达 卷纸/纸巾 | 50 | 1450.0 | 维达/Vinda\卷纸 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S01 中性笔 | 81 | 121.5 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 10 | ** 塑杯 | 100 | 590.0 | **\一次性塑料杯子100(个) | 验收通过 | |
| 11 | A4凭证封面 | 10 | 200.0 | A\16K 账本封面 | 验收通过 | |
| 12 | 得力/deli固体胶水7092胶棒 | 10 | 22.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光经济型快劳夹3寸 A4 ADM 95076 | 50 | 1000.0 | 晨光/M G\ADM95076 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |