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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4463
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 LR6-2B/5号 电池5号碱性 2粒 | 20 | 160.0 | 南孚/NANFU\LR6-2B/5号 | 验收通过 | |
| 2 | 希捷 STKY****400 移动硬盘 | 1 | 520.0 | 希捷/Seagate\STKY****400 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7123 固体胶棒(只) | 6 | 15.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 78983 四联文件框(深灰)(单位:只) | 1 | 35.0 | 得力/deli\78983 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3185 商务办公笔记本(混色)deli100页 | 51 | 1275.0 | 得力/deli\3185 | 验收通过 | |
| 6 | 嘉闽 70g A4 8本*500页/本 8包装 复印纸 | 15 | 2520.0 | 嘉闽\70g A4 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |