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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M070********00206
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 睿力恒 FP-TS2201/GZ-GY 跳绳(计数款) | 睿力恒FP-TS2201/GZ-GY | 根 | 15.00 | 120 | 1800 |
| 2 | 爱上雨天 一次性雨衣 雨衣 | 爱上雨天一次性雨衣 | 件 | 30.00 | 9 | 270 |
| 3 | 得力 S26 中性笔12支/盒 | 得力/deliS26 | 盒 | 4.00 | 25.9 | 103.6 |
| 4 | 得力 0012 订书钉 10盒/包 | 得力/deli0012 | 包 | 2.00 | 12 | 24 |
| 5 | 得力 0371 订书机(不含钉) | 得力/deli0371 | 个 | 2.00 | 29.49 | 58.98 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈洁
联系电话: ****965****
传真:
地址: **路127号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市红谷滩新区**省**市红谷滩区新地阿尔法写字楼三期34栋3204室
附件信息: