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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0848
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | ** AF01016 平板拖把 | 4 | 72.0 | **\AF01016 | 验收通过 | |
| 2 | 加多宝 茶类饮料 | 3 | 180.0 | 加多宝/JDB\310毫升*20 | 验收通过 | |
| 3 | 王老吉 茶类饮料 | 3 | 180.0 | 王老吉\凉茶310ml*20 | 验收通过 | |
| 4 | 立白 2000g无磷 洗衣液/洗衣粉 | 3 | 360.0 | 立白/Liby\2000g无磷 | 验收通过 | |
| 5 | 威猛先生 洁厕灵 600ml *2 洁厕剂 | 2 | 68.0 | 威猛先生/Mr Muscle\洁厕灵 600ml *2 | 验收通过 | |
| 6 | 金号 SN1126 毛巾/面巾/方巾 | 2 | 16.0 | 金号\SN1126 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7233 修正液/修正带/修正贴 | 2 | 10.0 | 得力/deli\7233 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |