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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9982
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 嘉宇 175# 收纳箱 | 35 | 1260.0 | 嘉宇\175# | 验收通过 | |
| 2 | 优必利 4452拆信刀/切纸刀 折叠小刀 | 35 | 17.5 | 优必利\4452 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7103 固体胶棒 36克 | 60 | 90.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8308 A4透明文件袋 | 35 | 35.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30914 封口透明胶带 6卷/筒 | 10 | 720.0 | 得力/deli\30914 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7302 液体胶水 50ml/支 | 60 | 90.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S936 高级铅笔(红色)(12支/盒) | 4 | 24.0 | 得力/deli\S936 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |