内部控制审计服务谈判采购公告
本次采购项目: ****公司本部及项目内部控制审计服务,采购需求单位为: ****,本项目已具备采购条件,由采购实施单位 中国核****公司 组织实施采购,由采购需求单位根据采购结果签订采购合同/协议。现诚邀愿意承接该项目的潜在供应商参加本次采购活动。
2.1 采购范围:对2021年1月1日至2025年6月30日期间,****公司本部及所有项目进行穿透式内控审计,穿透组织层级管理、业务流程(从投标决策到资金支付)和数据表象(数字背后的业务实质和管控效果)。审计范围包括但不限于结算支付、合同管理、农民工实名制、人力**管理、造价核定、内部控制执行等方面,通过详细的业务分析和对内控的评估,揭示潜在的风险和问题,出具内部控制审计报告壹份。同时****中学项目、华信中学附属配套项目、道路工程)为典型出具专项审计报告壹份(包含但不限于内部控制审计、对下游供方结算造价审核),深入挖掘管理漏洞,并提出改进措施。
2.2 服务期限: 60日历天或2个月;
2.3 服务地点: 服务地点: ****市、****市、其他项目所在地1个(根据实际情况安排);
每套采购文件售价人民币:不收取 (除因采购人原因导致采购终止外,售后款项不予退还)
采购实施单位****银行名称:中国核****公司
开户单位:****银行****营业部
收款账号:1001 1907 1900 4867 917
应答供应商须在汇款单上注明:FW-GKJT-25-13266。(未按要求备注视为未缴纳)
缴纳方式:****银行转账方式(不接受私人转账和其它形式缴纳)。
**时间: 2025 年 7 月 30 日— 2025 年 8 月 4 日 17 : 00
电子版采购文****集团电子采购平台(https://www.****.com)进行发布。供应商已****集团电子采购平台会员的,可直接登录报名;其他有意向的供应商请于采购文件发售截止时间前****集团电子采购平台(https://www.****.com)在线注册,交纳相关费用,点击报名前需上传标书款汇款回执单(如有),经采购实施单位/采购代理机构(如有)审核后方可下载采购文件。****集团电子采购平台将在发售期结束后自动关闭报名入口,未能按时完成报名、购买采购文件相关工作的供应商不得参与项目应答。标书代写
因供应商未能按上述要求包括但不限于上传错误的缴费凭证、提交的报名文件不符合要求,造成无法报名、报名错误等情况的,供应商须自行承担责任。
应答文件递交方式:****集团电子采购平台网络递交电子版应答文件,如有多轮报价须多次提交应答文件(同时须在平台上进行报价)。电子版应答文件要求如下:
(2)递交应答文件截止时间(应答截止时间): 2025 年 8 月 7 日 15 : 00 。
采购实施单位在本项目提交应答文件截止时间不公开开启应答文件,****集团电子采购平台网络开启。
谈判时间、方式及地点以采购实施单位通知为准。
本次****集团电子采购平台(https://www.****.com)上发布。
地址:**市**区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼
联系人:袁先生
电话:027-****6727
采购实施单位:中国核****公司
采购需求单位:****
2025 年 7 月 30 日