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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1920
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 军威 文件柜 | 1 | 680.0 | 军威\中二斗文件柜 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AGP30103 中性笔 | 15 | 150.0 | 晨光/M G\AGP30103 | 验收通过 | |
| 3 | 苏泊尔 KC15KH50 保温壶 | 2 | 200.0 | 苏泊尔/SUPOR\KC15KH50 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 运动场地用木地板、运动场地用塑胶和地胶/地胶带/地胶 | 5 | 75.0 | 得力/deli\地板胶带 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 PP301-5 文件袋 | 10 | 30.0 | 得力/deli\PP301-5 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 MK827 记号笔/粗笔 | 20 | 480.0 | 齐心/Comix\MK827 | 验收通过 | |
| 7 | 公牛 GN-402 电源插座/插座 | 5 | 490.0 | 公牛/BULL\GN-402 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 MG7104 胶棒/固体胶 | 10 | 40.0 | 晨光/M G\MG7104 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 不干胶标签 | 10 | 250.0 | 得力/deli\7189 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 MPY8DM78 记事本/笔记本 | 20 | 130.0 | 晨光/M G\MPY8DM78 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 橡皮筋 | 5 | 40.0 | 得力/deli\3213 | 验收通过 | |
| 12 | 万容 一次性杯子 | 30 | 225.0 | 万容/VARY\BY1004 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 1512 电子计算器/计算机 | 5 | 175.0 | 得力/deli\1512 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹/反尾夹 | 10 | 140.0 | 晨光/M G\ABS92741 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |