株洲市退役军人事务局关于光盘的网上超市采购项目合同履约验收公告

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发布时间: 2025年07月31日
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***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****3167

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年7月31日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 啄木鸟 DVD-R 光盘 3 420.0 啄木鸟\DVD-R 验收通过
2 晨光 起钉器 10 40.0 晨光/M G\起钉器ABS91635 验收通过
3 公牛 GNV-UUN153 电源插座 6 408.0 公牛/BULL\GNV-UUN153 验收通过
4 得力 1529 电子计算器 2 90.0 得力/deli\1529 验收通过
5 乐透 A4 70g 打印/复印纸 48 1200.0 乐透\乐透 A4 70g 验收通过
6 金** G-0906 记号笔/粗笔09061 12 24.0 金**\G-0906 验收通过
7 超越 bopp胶带 塑料尼龙扎带 3 54.0 超越\扎带 验收通过
8 超越 铜挂锁 362挂锁 3 12.0 超越\362 验收通过
9 得力 0013 订书钉 10 30.0 得力/deli\0013 验收通过
10 凯天 五格餐盒 一次性餐盒 1 225.0 凯天\五格餐盒 验收通过
11 佳兴 海绵胶带 泡沫胶 10 40.0 佳兴\泡沫双面胶 验收通过
12 康百 F1155R 档案盒 10 120.0 康百\F1155R 验收通过
13 先锋 1885 剪刀 8 48.0 先锋/SINGFUN\1885 验收通过
14 吾信 A4 70克 彩色复印纸 粉红复印纸 8 176.0 吾信\A4 70克 验收通过
15 得力 9879 印油/印泥/** 2 21.0 得力/deli\9879 验收通过
16 超越 电脑号+别针 标志牌/提示牌 20 60.0 超越\号码牌 验收通过
17 超越 链条锁 3 105.0 超越\链条锁 验收通过
18 申士 9018 PU/PVC笔记本 会议记录本 10 180.0 申士/SNSIR\9018 验收通过
19 绿联 VG101 VGA3+6高清电脑连接线MH033 VGA线 3 75.0 绿联/Ugreen\VG101 验收通过
20 得力 7700 便签本/便条纸/N次贴 10 45.0 得力/deli\7700 验收通过
21 康百 D6051 票夹/长尾夹 10 155.0 康百\D6051 验收通过
22 超越 方形加厚抹布 10 70.0 超越\加厚 验收通过
23 普通干电池 南孚 5号电池 7号电池 100 250.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
24 普通干电池 南孚 5号电池 7号电池 100 250.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
25 兴利 不干胶标签纸 10 70.0 兴利\0 验收通过
26 得力 7123 胶棒 50 225.0 得力/deli\7123 验收通过
27 得力7303液体胶(无色)(瓶) 30 105.0 得力/deli\7303S 验收通过
28 得力 30325封箱胶带60mm*100y 10 100.0 得力/deli\30325 验收通过
29 晨光(M G) GP-1111 中性笔 0.7mm 黑色 5 120.0 晨光/M G\GP-1111 验收通过
30 天虹0122电热蚊香灭蚊驱蚊片无味型 20 210.0 天虹\0122 验收通过
31 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 方梦龙





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2025-07-31
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