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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3810
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ADM92969A 档案盒 | 20 | 240.0 | 晨光/M G\ADM92969A | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 塑杯 | 20 | 480.0 | 晨光/M G\N8250 | 验收通过 | |
| 3 | 洁柔 130抽面巾纸*18包 抽纸 | 20 | 800.0 | 洁柔/C S\130抽面巾纸*18包 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 得力5901抽杆夹 | 10 | 30.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 得力63102抽杆报告夹(混)(个) | 10 | 35.0 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 B3508 别针/回形针/大头针 | 5 | 20.0 | 齐心/Comix\B3508 | 验收通过 | |
| 7 | 塑料袋 | 10 | 170.0 | 鼎发\加厚 | 验收通过 | |
| 8 | 回力 雨鞋 雨鞋 | 20 | 1080.0 | 回力/Warrior\雨鞋 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光8秒速粘液体胶125mlAWG97087 | 10 | 50.5 | 晨光/M G\AWG97087 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |