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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2917
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绿叶 杀蟑饵剂 灭鼠/杀虫剂 | 30 | 1047.0 | 绿叶\杀蟑饵剂 | 验收通过 | |
| 2 | 茶花 刷子 | 3 | 22.8 | 茶花\1只装 | 验收通过 | |
| 3 | 世达 一字螺丝刀 | 4 | 71.2 | 世达/SATA\62213 | 验收通过 | |
| 4 | 绿联 15636 网卡 | 5 | 240.0 | 绿联/Ugreen\15636 | 验收通过 | |
| 5 | 卓达 7011 印油/印泥/** | 10 | 185.0 | 卓达/ZHUODA\7011 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9873 印油/印泥/** | 10 | 138.0 | 得力/deli\9873 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 钟 | 5 | 315.0 | 得力/deli\9006 | 验收通过 | |
| 8 | 文印保 Q2612A 硒鼓 | 5 | 900.0 | 文印保\Q2612A | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |