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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3020
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5590 商务公文包 | 2 | 48.0 | 得力/deli\5590 | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 MBGRMC 垃圾袋 | 60 | 720.0 | 妙洁/magic\MBGRMC | 验收通过 | |
| 3 | 好媳妇 AGW-4443 平板拖把 | 6 | 252.0 | 好媳妇\AGW-4443 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APWVSG36 打印/复印纸 | 60 | 1500.0 | 晨光/M G\APWVSG36 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ARP41801 宝珠/走珠/签字笔 | 20 | 480.0 | 晨光/M G\ARP41801 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 22298 记事本 | 30 | 360.0 | 得力/deli\22298 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |