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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2519
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AJD97395 胶带/双面胶 | 10 | 370.0 | 晨光/M G\AJD97395 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3729 无线多媒体键盘鼠标套装 /电脑硬件/配件/黑色 | 15 | 2370.0 | 得力/deli\3729 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 100/包 纸类标签 | 10 | 300.0 | 得力\100 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ABS91696 回形针 | 20 | 336.0 | 晨光/M G\ABS91696 | 验收通过 | |
| 5 | 诺美佳 N DR-2350 硒鼓 | 15 | 3225.0 | 诺美佳\N DR-2350 | 验收通过 | |
| 6 | 诺美佳 N TN2325 粉盒 | 15 | 2250.0 | 诺美佳\N TN2325 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 AYZ97513 快干** | 20 | 240.0 | 晨光/M G\AYZ97513 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 79075 多功能金属网材组合式文件框 | 10 | 750.0 | 得力/deli\79075 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |