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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6521
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 文件篮 | 3 | 255.0 | 晨光/M G\ADM929UY | 验收通过 | |
| 2 | 家杰 簸箕 | 4 | 60.0 | 家杰\816-S102 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0014 订书针 | 50 | 150.0 | 得力/deli\0014 | 验收通过 | |
| 4 | 可得优 5828 旋转式订书机 | 5 | 90.0 | 可得优/KW-TRIO\5828 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 k35 中性笔 | 5 | 100.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 旋转拖把 | 5 | 340.0 | 得力/deli\拧水拖把 | 验收通过 | |
| 7 | 5号2粒(2代) 普通干电池 南孚(NANFU)5号碱性电池2粒 聚能环2代 LR6AA | 100 | 480.0 | 南孚/NANFU\5号2粒(2代) | 验收通过 | |
| 8 | 蓝月亮 84消毒液 600g/瓶 蓝月亮 bluemoon 84消毒液 600g/瓶 12瓶/箱 | 30 | 420.0 | 蓝月亮/Blue moon\84消毒液 600g/瓶 | 验收通过 | |
| 9 | 一次性纸杯 | 200 | 3000.0 | 妙洁/magic\五i | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |