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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1692
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 苏泊尔 SWF40C01A 热水壶 | 2 | 398.0 | 苏泊尔/SUPOR\SWF40C01A | 验收通过 | |
| 2 | 洁云 138114 抽纸 | 100 | 400.0 | 洁云/Hygienix\138114 | 验收通过 | |
| 3 | 维达 无香型超韧卷纸卫生纸4层180g 卷筒纸 | 50 | 1400.0 | 维达/Vinda\无香型超韧卷纸卫生纸4层180g | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADG98125 专用计算器 计算器 | 1 | 49.0 | 晨光/M G\ADG98125 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 63800 办公手提袋会议包事务包 加厚大容量商务拉链袋电脑公文包 | 2 | 98.0 | 得力/deli\63800 | 验收通过 | |
| 6 | 越洋 垃圾袋 | 100 | 600.0 | 越洋\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 APYLJ487 记事本 | 20 | 560.0 | 晨光/M G\APYLJ487 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |