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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 姚老家 25KG 大桶洗洁精 50斤商用WQ | 1 | 79.0 | 姚老家\25KG | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 G-5 替芯/铅芯 K35中性笔 笔芯LY | 60 | 54.0 | 晨光/M G\G-5 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 塑封膜 优质专用护卡膜/塑封膜 220*305mm A4 100张/包 70厚度 DLDLEYLY | 1 | 35.6 | 得力/deli\塑封膜 | 验收通过 | |
| 4 | 超宝 DFF018 洁厕剂 洁厕液 | 3 | 75.0 | 超宝\DFF018 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7302 胶水 液体胶水 24支/盒 SW | 36 | 54.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 MG6102 红笔芯黑笔芯 黑色红色 替芯 | 60 | 36.0 | 晨光/M G\MG6102 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 5号碱性电池 7号普通干电池 | 4 | 10.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚7号电池 8粒 | 2 | 39.8 | 南孚/NANFU\7号8粒碱性电池 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |