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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 兄弟5440定影组件 定影组件 | 6 | 2700.0 | 兄弟/BROTHER\兄弟5440定影组件 | 验收通过 | |
| 2 | 绿联 数码线材 | 1 | 68.0 | 绿联/Ugreen\20488 | 验收通过 | |
| 3 | 罗技 mk120 键盘 | 2 | 176.0 | 罗技/Logitech\mk120 | 验收通过 | |
| 4 | 震旦 AD289s 搓纸轮 | 1 | 160.0 | 震旦/AURORA\AD289s | 验收通过 | |
| 5 | 柯美 复印机配件 | 1 | 680.0 | 柯美/KOMEI\复印机配件 | 验收通过 | |
| 6 | 希捷 530 固态硬盘 | 1 | 460.0 | 希捷/Seagate\530 | 验收通过 | |
| 7 | 戴尔 8G DDR4 内存 | 1 | 210.0 | 戴尔/Dell\8G DDR4 | 验收通过 | |
| 8 | 罗技 G102 有线鼠标 | 2 | 136.0 | 罗技/Logitech\G102 | 验收通过 | |
| 9 | 西部数据 2.5寸Elements(2TB) 移动硬盘 | 1 | 585.0 | 西部数据/WD\2.5寸Elements(2TB) | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |