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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1042
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 三益档案 2851 档案盒 | 20 | 420.0 | 三益档案/SANISY\2851 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 夹子/收纳夹子 | 10 | 220.0 | 得力/deli\燕尾夹 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 海绵胶带 | 1 | 16.0 | 得力/deli\7102固体胶 | 验收通过 | |
| 4 | 禧天龙收纳箱 收纳箱/盒/袋 | 4 | 392.0 | 禧天龙\禧天龙收纳箱 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 PP301-5 文件袋 | 100 | 100.0 | 得力/deli\PP301-5 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 A3,D65 亮度≤90%,70g/m2 打印/复印纸 | 20 | 500.0 | 晨光/M G\A3,D65 亮度≤90%,70g/m2 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 A4,D65 亮度≤90%,80g/m2 打印/复印纸 | 160 | 3520.0 | 晨光/M G\A4,D65 亮度≤90%,80g/m2 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |