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一、 *采购人名称: ****(本级)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****(本级)
六、 *验收日期: 2025年8月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 影碟机/DVD/蓝光/VCD/高清 | 2 | 398.0 | 得力/deli\DVD光盘 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 鼠标垫/贴/腕垫 | 1 | 6.5 | 得力/deli\3691 | 验收通过 | |
| 3 | 白雪 pvr-155 白雪(snowhite)直液笔 子弹头0.5速干直液式中性笔学生走珠笔办公用品签字笔 黑色 50支/盒 PVR-155 | 5 | 65.0 | 白雪\pvr-155 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 得力得心LQ580-扫把套装(带齿梳(灰色)(扫把簸箕1套)装鱼桶 | 1 | 28.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0018 别针/回形针/大头针(100枚/盒) | 30 | 39.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3724 光盘DVD-R(雾银)(50片/筒) | 6 | 510.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8555S 省力票夹/长尾夹5#(混)(40只/筒) | 3 | 19.5 | 得力/deli\8555S | 验收通过 | |
| 8 | 得力 3222 旗帜2号国旗(面) | 2 | 89.0 | 得力/deli\3222 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |