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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3451
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | A4封面纸 | 1 | 35.0 | A\A4 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 普通干电池 7号电池 | 20 | 48.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 28*8mm | 10 | 24.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 4 | 标拓 2612粉盒 | 4 | 380.0 | 标拓\2612 | 验收通过 | |
| 5 | 标拓 388粉盒 | 4 | 380.0 | 标拓\388 | 验收通过 | |
| 6 | 洁尔惠 连卷袋 | 5 | 89.0 | 洁尔惠\连卷袋 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 20 | 30.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 8 | 得力/deli 0325 订书机 12# (单位:台) 混色 | 1 | 8.5 | 得力/deli\0325 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |