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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3195
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 维达 V4028 卷纸卫生纸 | 6 | 150.0 | 维达/Vinda\V4028 | 验收通过 | |
| 2 | RUBY LUCY C5039 收纳箱 | 2 | 130.0 | RUBY LUCY\C5039 | 验收通过 | |
| 3 | 西兰 除胶剂 | 8 | 120.0 | 西兰\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 19380 一次性口罩 | 10 | 150.0 | 得力/deli\19380 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30331 强力无痕胶带 | 10 | 150.0 | 得力/deli\30331 | 验收通过 | |
| 6 | 星空 a4粉纸 | 4 | 120.0 | 星空\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 云广 泡沫电热切割笔 | 3 | 105.0 | 云广\无型号 | 验收通过 | |
| 8 | 落地式拖把架 | 1 | 180.0 | 无品牌\HCB 5挂6 | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 B3634 票夹/长尾夹 | 5 | 70.0 | 齐心/Comix\B3634 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |