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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7399
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-402 开关/插座底盒 | 10 | 580.0 | 公牛/BULL\GN-402 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 1556 电子计算器 | 3 | 135.0 | 得力/deli\1556 | 验收通过 | |
| 3 | 英雄 1520礼盒装 钢笔 | 30 | 2850.0 | 英雄/HERO\1520礼盒装 | 验收通过 | |
| 4 | 百岁山 饮用天然矿泉水 348ml 矿泉水/纯净水 348ml*24瓶整箱装 | 10 | 380.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml | 验收通过 | |
| 5 | 天堂 3331E升级版 伞 | 19 | 1292.0 | 天堂/PARADISE\3331E升级版 | 验收通过 | |
| 6 | 茶花 1205 垃圾桶 | 1 | 12.0 | 茶花\1205 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 MPYJPK90 记事本 | 40 | 1000.0 | 晨光/M G\MPYJPK90 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 APYY5C29 打印/复印纸 A4纸,复印纸 | 10 | 2200.0 | 晨光/M G\APYY5C29 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ARP48401 宝珠/走珠/签字笔 | 10 | 500.0 | 晨光/M G\ARP48401 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ADMN4288 文件袋 | 10 | 60.0 | 晨光/M G\ADMN4288 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |