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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3771
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 红双喜 FB300-1篮球 | 100 | 2600.0 | 红双喜\FB300-1 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0013 订书钉 | 50 | 250.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8383 档案袋 | 50 | 1000.0 | 得力/deli\8383 | 验收通过 | |
| 4 | 威克多 大师9号 羽毛球 | 50 | 3300.0 | 威克多/VICTOR\大师9号 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 27008 文件袋 | 100 | 1990.0 | 得力/deli\27008 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 K-35 中性笔 | 200 | 500.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |