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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3537
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金格 JG-CC388 墨粉/碳粉 | 20 | 1200.0 | 金格/JG\JG-CC388 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 分页纸/索引纸 | 50 | 1250.0 | 得力/deli\8K | 验收通过 | |
| 3 | 惠普 CF233A 粉盒 | 50 | 6000.0 | 惠普/HP\CF233A | 验收通过 | |
| 4 | 得力 PT1680 胶装本 | 100 | 1200.0 | 得力/deli\PT1680 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9385 单据/收据/凭证 | 50 | 100.0 | 得力/deli\9385 | 验收通过 | |
| 6 | 九千年 分页纸/索引纸 | 200 | 100.0 | 九千年\5205 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |