开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4225
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 梅花 075 挂锁 | 50 | 750.0 | 梅花\075 | 验收通过 | |
| 2 | 金值 JK5038 粉笔 | 100 | 300.0 | 金值\JK5038 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 63108 文件夹 | 50 | 1000.0 | 得力/deli\63108 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7303 胶水 | 100 | 500.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5604 档案盒 | 50 | 1000.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 2047 美工刀 | 10 | 80.0 | 得力/deli\2047 | 验收通过 | |
| 7 | 木木呷 黑色手提袋(马甲袋) 垃圾袋 | 50 | 500.0 | 木木呷\黑色手提袋(马甲袋) | 验收通过 | |
| 8 | 唐都 硬面抄 | 200 | 4800.0 | 唐都\32K100 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |