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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M080********00201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7303S 胶水液体胶 可水洗 软刷头液体胶水 7302S办公用品 125ml 7303s | 得力/deli7303S | 支 | 10.00 | 4 | 40 |
| 2 | 晨光 ABS92638 票夹/长尾夹 山形票夹山型铁夹中号15cm不锈钢票据夹金属铁夹子票据夹办公用品财务用票夹 10个装/包 | 晨光/M GABS92638 | 包 | 10.00 | 20 | 200 |
| 3 | 楚航 资料册资料册文件夹插页袋60页多层透明活页文件册8060 | 楚航8060 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 占昌海
联系电话: ****992****
传真:
地址: ****政府大楼
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**县****书店对面
附件信息: