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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4808
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | ** 酸奶/200g×12盒 莫斯利安/原味奶 | 1 | 55.0 | **\酸奶/200g×12盒 | 验收通过 | |
| 2 | 鲁班 儿童益智解锁/鲁班(孔明)玩具 | 2 | 664.0 | 鲁班\益智孔明解锁礼盒套装 | 验收通过 | |
| 3 | **牌 脚踏平衡儿童女车(14寸) | 1 | 485.0 | **牌\幼儿园儿童自行车 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 儿童学习文具 套装用品大礼盒 | 2 | 296.0 | 得力/deli\儿童学习文具 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 HM108-36 马克笔 | 1 | 39.0 | 得力/deli\HM108-36 | 验收通过 | |
| 6 | 特仑苏 有机纯牛奶250ml*10 牛奶 | 1 | 68.0 | 特仑苏\有机纯牛奶250ml*10 | 验收通过 | |
| 7 | 美旅 背包/箱具 | 1 | 356.0 | 美旅\R91 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 B26 学生书包 | 1 | 135.0 | 得力/deli\B26 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |